СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

Исходные данные 6

1. Система целей энергетического хозяйства предприятия 5

1.1 Построение дерева целей 5

1.2 Объемы продукции и услуг по обеспечению основного производства…… 6

2. Анализ поля сил 7

3. Определение типов организационной культуры, структуры и правовой формы предприятия и его энергохозяйства 7

4. Планирование на предприятии. План-график Ганта по реализации целей 11

5 Планирование труда и заработной платы 12

5.1 Планирование использования рабочего времени 12

Advertisement
Узнайте стоимость Online
  • Тип работы
  • Часть диплома
  • Дипломная работа
  • Курсовая работа
  • Контрольная работа
  • Решение задач
  • Реферат
  • Научно - исследовательская работа
  • Отчет по практике
  • Ответы на билеты
  • Тест/экзамен online
  • Монография
  • Эссе
  • Доклад
  • Компьютерный набор текста
  • Компьютерный чертеж
  • Рецензия
  • Перевод
  • Репетитор
  • Бизнес-план
  • Конспекты
  • Проверка качества
  • Единоразовая консультация
  • Аспирантский реферат
  • Магистерская работа
  • Научная статья
  • Научный труд
  • Техническая редакция текста
  • Чертеж от руки
  • Диаграммы, таблицы
  • Презентация к защите
  • Тезисный план
  • Речь к диплому
  • Доработка заказа клиента
  • Отзыв на диплом
  • Публикация статьи в ВАК
  • Публикация статьи в Scopus
  • Дипломная работа MBA
  • Повышение оригинальности
  • Копирайтинг
  • Другое
Прикрепить файл
Рассчитать стоимость

5.2 Планирование численности рабочих 13

5.3 Планирование численности персонала управления 15

5.4 Планирование фонда заработной платы рабочих 16

5.5 Планирование фонда заработной платы персонала управления 17

5.6 Планирование производительности труда 18

6. Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание 18

7. Планирование сметы текущих затрат на энергетическое обслуживание 19

8. Основные технико-экономические показатели энергохозяйства 20

9. STEEP – факторы внешней среды 21

Список используемой литературы 22

 

Введение

Целью данной курсовой работы является достижение уровня практических умений в использовании знаний по основным разделам дисциплины, относящимся к направлениям деятельности специалиста или менеджера энергетического хозяйства производственного предприятия. Курсовая работа является подготовительным этапом к выполнению экономической части дипломного проекта.

 

Внимание!

Это ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ работы №2343, цена оригинала 500 рублей. Оформлена в программе Microsoft Word.

ОплатаКонтакты.

Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные

Рс, кВт

Рм, кВт

Рмо, кВт

W*10^3,кВт·ч

tgφЭ

tgφФ

Кз, тыс.руб.

19532 17310 1550 630 0,28 0,25 19689

где Рс – средняя суммарная нагрузка предприятия за наиболее загруженную первую смену;

Рм – заявленный максимум электрической нагрузки предприятия;

Рмо – максимум нагрузки осветительных установок;

ΔW – потери электроэнергии в схеме внутреннего электроснабжения за год;

tgφЭ, tgφФ – коэффициенты, характеризующие фактическое и заданное энергосистемой за часы максимума нагрузки значения потребления реактивной мощности;

Кз – стоимость основных фондов электрохозяйства.

1. Система целей энергетического хозяйства предприятия

1.1 Построение дерева целей

 

Дерево целей (рисунок 1) представляет собой структурную модель, показывающую соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построения сверхзадача высшего уровня или миссия предприятия делится на проектные цели его подразделений и операционные цели его исполнителей.

 

Рисунок 1- Дерево целей

Рисунок 1 — Дерево целей

1.2 Объемы продукции и услуг по обеспечению основного производства

Определим годовой объем потребления электроэнергии на предприятии:

 

W = Рс•Ту + Рмо•То + ΔW, (1)

 

где Рс – средняя суммарная нагрузка предприятия за наиболее загруженную смену;

Рмо – максимум нагрузки осветительных установок;

То=4100 ч/год – число часов использования максимума осветительной нагрузки;

ΔW – потери электроэнергии в схеме внутреннего электроснабжения за год кВт•ч/год;

Ту – число часов использования установленной мощности, ч

Ту = Fн•n = 2250•2 = 4500ч, (2)

где Fн – номинальный фонд рабочего времени, ч;

n=2 – количество смен.

Тогда по (1) имеем:

W = 19532•4500 + 1550•4100 + 630594= 94,87•106 кВт•ч/год.

 

2. Анализ поля сил

 

Любую организацию можно рассматривать как модель, находящуюся в состоянии равновесия между движущими и сдерживающими силами реализации целей. Поле сил для конкретной организации характеризует организационную надежность ее состояния, устойчивость и направленность развития. Для нашего случая схему поля сил покажем на рисунке 2

Движущие силы: рост применение

тарифов нового оборудования

Состояние системы:

Сдерживающие силы:

Рисунок 2 – Поле сил изменений системы.

Для каждого конкретного предприятия влияния движущих сил (или сдерживающих) различно и зависит от многих факторов (форма собственности, ресурсное обеспечение и т.д.).В данном случае сдерживающие факторы преобладают над движущими, поэтому нужно привлечь потенциал предприятия для перевода сдерживающих сил.

 

3. Определение типов организационной культуры, структуры и правовой формы предприятия и его энергохозяйства

 

Организационная культура – это совокупность традиций, ценностей, установок, убеждений и отношений, которые создают всеобъемлющий контекст для всего, что мы делаем и о чем думаем.

Сравнительный анализ типов культур осуществляется методом SWOT-анализа, то есть составляются 4 матрицы, в квадрантах которых приводятся сильные (S), слабые(W) стороны, возможности(O), угрозы существования каждой из культур(T).

Таблица 2 – SWOT – анализ культуры роли

S:

— четкое распределение обязанностей;

— строгая специализация. W:

— зависит от рационального распределения обязанностей;

— важность силы положения, а не силы специалиста;

— медленная обратная связь;

— все зависит от компетентности руководителя

O:

— высокое качество работы.

T:

— угроза распада в условиях нестабильного рынка.

 

Таблица 3 – SWOT – анализ культуры задачи

S:

— руководство, нацеленное на будущие перспективы;

— высокая сплочённость и заинтересованность персонала;

— умение работать на результат;

— постоянное развитие, стимулируемое конкурентной борьбой W:

— большая текучесть кадров из-за невысокой заработной платы;

— пренебрежение личными целями

 

O:

— высокая производительность труда;

— повышение компетентности работников;

— быстрая адаптация к изменяющимся условиям;

— качество выполняемых работ T:

— зависимость от заказов;

— проблема невостребованности произведённой продукции

Таблица 4 – SWOT – анализ культуры власти

S:

— четкое, строгое распределение прав и обязанностей каждого сотрудника W:

— нет инициативы, ощущение своей малой значимости у работника;

— отсутствие инноваций;

— право и возможность одного человека распоряжаться другим, подчинять своей воле

O:

— снятие большой доли ответственности с исполнителя;

— возможность быстрого продвижения по службе при благосклонности руководителя T:

— некомпетентность руководителя;

— снижение производительности, вследствие отсутствия мотивации и личной ответственности

 

Таблица 5 – SWOT – анализ культуры личности

S:

— преобладание силы власти специалистов;

— перспективы карьерного роста;

— совместное решение вопросов;

— узкая направленность работа-качество W:

— групповая ответственность;

— нет чёткого руководства;

— зависимость от разовых заказов

O:

— возможность реализации своих планов и идей;

— быстрая адаптация к рыночным условиям;

— стремление сотрудников к самосовершенствованию;

— конкуренция между сотрудниками T:

— угроза распада при отсутствии лидера;

— бюрократизм.

 

Для данного предприятия тип организационной культуры – культура роли. Для этого типа культуры характерна строгая специализация, основной источник власти – сила положения, а контроль осуществляется с помощью правил, инструкции, которые определяют полномочия и разделение работ.

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура предприятия

 

Тип организационной структуры – линейно – функциональная. Число уровней линейного управления nл = 4.

Отдел главного руководителя является функциональным руководителем. Данный тип организационной культуры характерен для культуры роли. Для разделения линейного и функционального руководства составляется функциональная матрица (таблица 6).

Таблица 6 – Функциональная матрица

Работы — функции — операции Должности

Главный энергетик

Общие функции — роли:

— межличностные; Создание эффективной структуры обслуживания энергохозяйства

— информационные; Получение информации извне и распространение её среди сотрудников

— управленческие. Организация и распределение ресурсов, работ

Функции управления:

— планирование; Сопоставление графиков работ предприятия

— организация; Организация участков по выполнению конкретных работ

— руководство; Выдача указаний начальникам цехов

— координация; Выдача инструкций управляющему персоналу

— контроль. Непосредственный контроль за работой

Отдел главного энергетика

Функции управления:

— планирование; Планирование работ

— организация; Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией

— руководство; Участие в работе квалификационной комиссии

— координация; Составление должностных инструкций

— контроль. Контроль за использованием ресурсов

Начальник цеха

Функции управления:

— планирование; Составление планов: графиков по реализации целей

— организация; Организация и распределение полученных ресурсов

— руководство; Обеспечение инвентарём подчинённых

— координация; Проведение инструктажей

— контроль. Контроль за состоянием

Начальник участка

Специальные функции:

— эксплуатация; Контроль за эксплуатацией оборудования

— ремонт. Назначение графиков ремонта и ответственных

Мастер

Специальные функции:

— эксплуатация; Назначение работ по эксплуатации

— ремонт. Осуществление контроля за ремонтом оборудования

 

На основе разделения линейного и функционального руководства составляется должностная инструкция для главного энергетика, начальника цеха, мастера участка.

 

Должностная инструкция

Название должности: -мастер участка;

Подчиненность: -начальнику участка;

Основные обязанности: -ответственный за эксплуатацию электрооборудования;

-оперативные переключения, учет энергопотребления, ремонт и распределение ресурсов;

Ответственность: -за безопасность подчиненных, за правильную эксплуатацию и ремонт электрооборудования;

Требования к исполнению: знание электросетей, электрооборудования, участка, соблюдение техники безопасности;

Умственные способности: -должен быстро анализировать информацию и принимать (самостоятельно) необходимые решения;

Образование: -высшее или средне техническое;

Квалификация: -инженер – электрик;

Опыт, умение, навыки: -опыт работы не менее 3-х лет, умение управлять людьми (навыки руководителя);

Личные качества: должен уметь предвидеть ситуацию, брать ответственность на себя, быть корректным по отношению к другим, своим поведением должен подавать пример подчиненным, должен быть заинтересован в развитии предприятия.

 

4. Планирование на предприятии. План-график Ганта по реализации целей

 

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам проектных работ при выполнении курсовой работы, начиная с выдачи задания. По этапам назначаются исполнители и ориентировочная продолжительность работ. Покажем план-график Ганта на примере выполнения курсовой работы:

Таблица 7 – План – график Ганта

Этап работы Исполнитель Количество исполнителей Продолжительность этапа; недель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Заказ оборудования

Назаров А.О. 1

 

2. Получение оборудования

Назаров А.О. 1

 

3. Монтаж оборудования Назаров А.О. 1

 

4. Ввод в эксплуатацию

Назаров А.О. 1

Отрезками прямых изображает весь цикл работ. Этап работы может выполняться параллельно (как в данном случае) и последовательно. Получение оборудования и монтаж оборудования осуществлялись параллельно (4 неделя).

 

5. Планирование труда и заработной платы

 

5.1 Планирование использования рабочего времени

 

Планирование осуществляется составлением балансов рабочего времени отдельно по группам рабочих с одинаковыми режимами работы и в расчёте на одного человека. Баланс приведен в виде таблицы (таблица 8).

 

Таблица 8 – Баланс рабочего времени

Состав фонда времени Эксплуатационники Ремонтники

в днях в часах в днях в часах

Календарное время 121,6 2920 365 2920

Нерабочие дни:

-праздничные 0 0 10 80

-выходные 0 0 104 832

Номинальный фонд времени (Fн) 121,6 2920 251 2008

Плановые невыходы

Основной и дополнительный отпуска, (Fотп) 24 192 24 192

Отпуска учащихся (Fуч) 0,61 14,6 1,25 10,04

Болезни (FБ) 4,25 102,2 8,785 70,28

Выполнение гос. дел (Fгос.об) 0,61 14,6 1,25 10,04

Планируемые внутрисменные потери (Fсм) 0 0 1,25 10,04

Эффективный фонд рабочего времени (Fэф) 92,128 2212,6 214,45 1715,6

Средняя продолжительность рабочего дня — 18,19 — 7,95

Коэффициент использования рабочего

времени (Кисп) 0,75 — 0,85 —

 

где номинальный фонд времени:

Fн = календарное время — нерабочие дни

отпуска учащихся равны:

Fуч = 0,5% Fн; (3)

невыходы по болезни:

FБ = 3,5% Fн; (4)

Fгос.об = 0,5% Fн; (5)

планируемые внутрисменные потери:

Fсм = 0,5% Fн; (6)

эффективный фонд рабочего времени:

Fэф = Fн- Fотп- Fуч- FБ- Fгос.об- Fсм (7)

коэффициент использования рабочего времени

Кисп= Fэф/ Fн (8)

 

5.2 Планирование численности рабочих

 

Для планирования численности рабочих сначала определим суммарную ремонтосложность электрохозяйства:

∑R = ∑ni • Ri, (9)

где Ri – ремонтосложность i- го элемента схемы в условных еденицах;

ni – количество оборудования.

Количество текущих ремонтов в году:

nтi = ( Fci / Fтi ) -1, (10)

где, Fci, Fтi – продолжительность межремонтного периода между средними и текущими ремонтами в месяцах.

Количество средних ремонтов в году:

nсi = Tц / Fс i, (11)

где, Tц – длительность ремонтного цикла.

Годовое время на текущий и средний ремонт:

Fг = 12 • (1,2• ni + 7,0 • nсi ) • ΣRi / (γ • Tц ), (12)

где γ=0,6 – коэффициент, зависящий от сменности работы оборудования (одна смена – 1,4; две смены – 1,0; три смены – 0,6).

Результаты расчётов приведены в таблице 5.

 

Таблица 9 – Ремонтосложность оборудования

Наименование оборудования ni Ri ∑R Fтi Fci Tц 1,2nтi 7nci Fri

ТДН 10000/35 2 36 72 12 — 120 0 0 0

ВМУЭ — 35 — 25/1000 4 8 32 12 — 36 0 0 0

РДЗ — 35/1000 12 1 12 12 — 36 0 0 0

ОПН — 35 10 1 10 12 — 36 0 0 0

ТА 25 1 25 12 — 36 0 0 0

ТV 2 11 22 12 — 36 0 0 0

КРУ — 10 кВ 28 11 308 12 — 36 0 0 0

2 КТП 1000

шкаф вводной 8 15 120 2 8 120 3,6 105 2172

шкаф секционный 4 17,5 70 2 8 120 3,6 105 1267

шкаф линейный 8 15 120 2 8 120 3,6 105 2172

ТМЗ — 1000/10 8 12 96 12 — 180 0 0 0

2 КТП 630

шкаф вводной 8 17,5 140 2 8 120 3,6 105 2534

шкаф секционный 4 17,5 70 2 8 120 3,6 105 1267

шкаф линейный 8 15 120 2 8 120 3,6 105 2172

ТМЗ — 630/10 8 10 80 12 — 180 0 0 0

2 КТП 630

шкаф вводной 7 17,5 123 2 8 120 3,6 105 2217,3

шкаф секционный 3 17,5 52,5 2 8 120 3,6 105 950,25

шкаф линейный 7 15 105 2 8 120 3,6 105 1900,5

ТМЗ — 630/10 7 10 70 12 — 180 0 0 0

2 КТП 630

шкаф вводной 5 17,5 87,5 2 8 120 3,6 105 1583,8

шкаф секционный 2 17,5 35 2 8 120 3,6 105 633,5

шкаф линейный 5 15 75 2 8 120 3,6 105 1357,5

ТМЗ — 630/10 5 10 50 12 — 180 0 0 0

2 КТП 400

шкаф вводной 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

шкаф секционный 3 12 36 2 8 120 3,6 105 651,6

шкаф линейный 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

ТМЗ — 400/10 6 8 48 12 — 180 0 0 0

2 КТП 250

шкаф вводной 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

шкаф секционный 3 12 36 2 8 120 3,6 105 651,6

шкаф линейный 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

ТМЗ — 250/10 6 8 48 12 — 180 0 0 0

СД-630 кВт 12 44 528 6 12 120 1,2 70 6265,6

СД-1600 кВт 12 64 768 6 12 120 1,2 70 9113,6

приборы измерительные 24 1 24 2 12 — 6 0 0

приборы защиты и автоматики 36 2 72 2 12 — 6 0 0

магнитные пускатели 8 1,5 12 6 12 120 1,2 70 142,4

автоматы воздушные 26 3 78 6 12 120 1,2 70 925,6

рубильники 800 0,5 400 6 12 120 1,2 70 4746,7

светильники с ЛН 400 0,5 200 6 12 — 1,2 0 0

светильники с ЛЛ 800 1,5 1200 4 12 — 2,4 0 0

панели Р.З., управления 30 3 90 2 18 120 9,6 46,7 844

кабельные линии 200 6 1200 3 12 168 3,6 98 14514,3

шинопроводы 20 3 60 3 9 72 2,4 56 973,3

заземляющие устройства 24 1 24 3 9 144 2,4 112 381,3

выпрямители 30 27 810 6 30 60 4,8 14 5076

ак. батареи 20 14 280 1 12 36 13,2 21 5320

статические конденсаторы 20 9 180 3 6 48 1,2 56 4290

Итого: 2684 8277 79335,6

 

Планирование численности эксплуатационного персонала производится по нормам обслуживания электрохозяйства (таблица 10).

 

Таблица 10 – Нормы обслуживания электрохозяйства

Наименование показателей, коэффициентов и норм Ед.

измер. Величина

1. Норма обслуживания электрохозяйства У.е.р. 900

2. Суммарная ремонтосложность электрохозяйства У.е.р. 7158

3. Число смен работы электрооборудования (Nсм) У.е.р. 2

4. Численность эксплуатационного персонала в расчете на смену (ЧЭ) Чел. 7158/900=8

5. Явочный состав эксплуатационного персонала (ЧЯЭ) Чел. 8•2=16

6. Списочный состав эксплуатационного персонала (ЧСЭ) Чел. 16/0,75=22

 

где ЧЭ = Суммарная ремонтосложность эл-ва/Норма обслуживания эл-ва;

ЧЯЭ = Nсм • ЧЭ (13)

Таким образом, ЧСЭ = 22 человека.

 

Явочный состав ремонтного персонала:

ЧЯР = Fг / (kн • Fн ), (14)

где, kн = 1,15 – планируемый коэффициент перевыполнения нормы по длительности ремонта;

Fн – номинальный фонд рабочего времени в часах на одного человека за год.

ЧЯР = 69426,6 /1,15•• 2008 = 30,06 чел. .

Принимаем: ЧЯР = 31 человек.

Списочный состав ремонтного персонала:

ЧСР = ЧЯР / кисп (15)

ЧСР = 31 / 0,85 = 36,47 чел.

Принимаем: ЧСР = 37 человека.

Списочный состав ремонтного персонала увеличивается на количество занятых в выходные и праздничные дни. Принимаем, что в первую смену работает 60 %, во вторую 40 % от списочного состава.

37 • 0,6 = 22,2 , принимаем: 22 человек;

37 • 0,4 = 14,8 , принимаем: 15 человек.

Общесписочный состав ремонтного персонала:

ЧСР = 37 + 22 + 15 = 74 человек.

Общесписочный состав рабочих:

Чр = ЧСЭ + ЧСР = 22 + 74 = 96 человек.

 

5.3 Планирование численности персонала управления

 

Планирование численности линейного и функционального персонала управления энергохозяйства осуществляется на основе её организационной структуры управления.

Пусть:

hл – число уровней линейного руководства;

Нм = 12, Ну = 4, Нц = 2 – нормы управляемости у линейных руководителей энергохозяйства для мастеров, начальников участков, начальников цехов соответственно.

Численность персонала управления определяем в следующей последовательности:

Численность мастеров:

Чом = Чр/Нм , (16)

Чом = 96/12 = 8 человек.

Принимаем: Чом = 8 человек.

Аналогично определяем численность начальников участков:

Чоу = Чом /Ну = 8/4 = 2 человека

Принимаем: Чоу = 2человека.

Численность начальников цеха:

Чоц = Чоу /Нц =2/2 = 1 человек.

Принимаем: Чоц = 1 человека

Численность персонала ОГЭ:

Чогэ = 0,037• (Чр + Чом + Чоу + Чоц)0,79• М0,064 , (17)

где М – количество единиц электрооборудования( таблица 9 )

Чогэ = 0,037• (96+8+2+1)0,79• 2701 = 2,46

Принимаем: Чогэ = 3 человека.

Численность промышленно – производственного персонала:

Чппп = Чр + Чом + Чоу + Чоц + Чогэ =96+8+ 2+ 1+ 3 = 110 человек

Число уровней линейного отдела:

hл = (Lg (Чппп) — Lg (Нм) — Lg (С) + Lg (Нв))/ Lg (Нminц), (18)

где С – сменность работы;

Нв = 2 – норма управляемости руководителя высшего уровня;

Нminц = 2.

hл = (Lg (110)-Lg (12) — Lg (2)+ Lg (2))/ Lg (2) = 3,2

Принимаем: hл = 4.

 

5.4 Планирование фонда заработной платы рабочих

 

Цель расчёта – определить среднюю заработную плату и годовые фонды по категориям работающих.

Фонд оплаты по тарифу определяется перемножением средних тарифных ставок (12 руб./час) – для эксплуатационного и (14 руб./час) – для ремонтного персонала, номинального фонда рабочего времени и явочной численности соответствующего вида персонала. Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы принимаются: для эксплуатационного персонала – 25 %, для ремонтных рабочих не учитываются. Существующий средний размер оплаты за праздничные дни составит 1,5 % к фонду оплаты ремонтного персонала. Средний размер оплаты за праздничные дни эксплуатационного персонала принимаются равными 0,9 %, что соответствует работе 30 % персонала. Доплаты за работу в ночное время принимаются только для эксплуатационного персонала в размере 6,75 % от оплаты по тарифу. Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплаты до дневного фонда в этой части соответствует оплате за праздничные дни, исчисленной в часовом фонде. Доплаты до годового фонда определяются в % к дневному фонду заработной платы. Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу рабочих дней в году. Запланировано 7 % невыходов на работу в связи с отпусками.

 

Таблица 11 – Средняя заработная плата

Элементы фонда заработной платы Заработная плата, тыс.руб./год

Эксплуатационники Ремонтники

Фонд оплаты по тарифу за год (ФТАР) 1051,2 983,92

Доплаты до фонда часовой зарплаты:

— премиальные(25%) 262,85 —

— оплата праздничных дней(0,9%/1,5%) 9,46 14,75

— за работу в ночное время(6,75%) 70,956 —

Итого часовой фонд: 1394,4 998,7

Доплата до дневного фонда заработной платы за работу в праздничные дни 9,46 14,75

Итого дневной фонд (ФДН): 1403,9 1013,4

Доплаты до годового фонда зарплаты:

— оплата отпусков 131,6 82,3

— оплата за выполнение гос. дел 9,4 4,2

Всего годовой фонд (ФГ):: 1544,9 1099,9

Средняя зарплата (годовая) (ФСР ГОД):: 38,6 12,8

 

где ФТАР = 12• 2920 • ЧЯЭ ;

ФПР = ФТАР • 0,25;

ФПРАЗ = ФТАР • 0,009;

ФНОЧ = ФТАР • 0,0675

ФОТП = ФДН • ((((Fуч + Fотп)•100)/ 2920)/ Кисп)

ФГОС = ФДН • (((Fгос.об•100)/ 2920)/ Кисп)

ФСР ГОД = ФГ/ЧСР

 

5.5 Планирование фонда заработной платы персонала управления

 

Планирование осуществляется с учётом расчётов численности управленческого персонала и штатного расписания.

 

Таблица 12 – Оклады персонала управления

Наименование должности Количество штатных единиц Месячный оклад, руб За год, руб

ОГЭ:

Главный энергетик 1 12000 144000

Менеджер (экономист) 1 7000 84000

Дежурный энергетик 1 10000 120000

Годовой фонд зарплаты ОГЭ 348000

Электроцех:

Начальник цеха 2 10000 120000

Начальник участка 3 7500 90000

Мастер участка 11 6500 78000

Годовой фонд зарплаты персонала управления цехов 288000

 

5.6 Планирование производительности труда

 

В этом разделе определяется ряд показателей производительности труда, применяемых для электрохозяйства.

Производительность труда по электроремонтному производству:

Nэ = ∑R/ЧСР = 7158/74 =96,72 у.е.р./чел.

Производительность труда по участку электрических сетей в форме штатного коэффициента:

ЧСЭ /L = 22/10000 = 0,0022 чел./м

Производительность труда по электрохозяйству в целом (штатный коэффициент).

Кш = Чппп/Ру = 110/40727 = 2,7•10-3 чел./кВт

По электрохозяйству в целом может также использоваться коэффициент обслуживания:

Коб = Ру / Чппп = 40727/110 = 370,2 кВт/ чел.

 

6. Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание

 

В таблице представлена калькуляция текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание.

 

Таблица 13 – Калькуляция текущих затрат

Показатели и статьи затрат Ед. измерения Величина

1. Электроэнергия на технологические цели кВтч/год 81340000

2. Заявленный максимум нагрузки кВт 12256

3. Основная ставка тарифа руб./кВтгод 2160

4. Дополнительная ставка тарифа коп./кВтч 0,951

5. Плата за электроэнергию по тарифу тыс. руб./год 103827

6. Фактическое / заданное значение потребления реактивной мощности 0,28/0,25

7. Процент надбавки к плате за повышенное потребление реактивной мощности % 0

8. Плата за электроэнергию с учётом надбавки тыс. руб./год 103827

9. Основная и дополнительная зарплаты эксплуатационного персонала тыс. руб./год 1544,9

10. Отчисления на социальное страхование(39% от п.9) тыс. руб./год 602,511

11. Расходы на содержание и эксплуатацию электрооборудования:

а) Содержание оборудования в части материалов и запчастей для ремонта (1% от Кэ) тыс. руб./год 65,26

б) Аммортизация оборудования (8% от Кэ) тыс. руб./год 522,08

в) Основная и дополнительная зарплаты ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды(39%) тыс. руб./год 1440,7

12. Цеховые расходы

а) Зарплата персонала управления цехов и служащих тыс. руб./год 288

б) Содержание и текущий ремонт цеховых сооружений(0,25% от полной сметной стоимости электрохозяйства) тыс. руб./год 16,315

13. Итого цеховых затрат тыс. руб./год 304,315

14. Общезаводские расходы в части зарплаты ОГЭ тыс. руб./год 348

15. Прочие производственные затраты(1% от суммы всех зарплат) тыс. руб./год 42,24

16. Полезно используемая электроэнгергия кВтч/год 81154800

17. Итого производственных затрат тыс. руб./год 108697,01

18. Себестоимость 1кВч электроэнергии коп./кВтч 13,36

 

7. Планирование сметы текущих затрат на энергетическое обслуживание

 

Состав экономических элементов затрат, входящих в смену, постоянен. Они включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое обслуживание независимо от их цели и места образования. Смета представлена в таблице 14.

Таблица 14 – Смета затрат

Элементы затрат Сумма, тыс. руб. % к итогу

Вспомогательные материалы (1,25 % Кэ) 81,6 0,1

Электроэнергия от системы 103827,0 94,6

Амортизация основных фондов (10 % Кэ) 652,6 0,6

Зарплата основная и дополнительная всех категорий персонала 3280,8 3,0

Отчисления на социальные нужды(39% отп.4) 1279,5 1,2

Прочие расходы (20 % от п.4) 656,2 0,6

Итого: 109777,6 100,0

 

Итог суммы в таблице 14 не совпадает с величиной полных затрат из таблицы 13 на 1 % < 15 %. Это допустимая погрешность, следовательно, можно сделать вывод, что ошибки в расчётах нет.

 

8. Основные технико-экономические показатели энергохозяйства

 

Основные технико-экономические показатели предприятия приведены в таблице 15.

 

Таблица 15 — Основные технико-экономические показатели

Показатели Ед. измерения Величина

Годовое потребление электроэнергии за вычетом потерь в схеме СЭС кВтч/год 81154800

Полная сметная стоимость общезаводской части электрохозяйства тыс. руб. 109777,65

Общая численность ППП:

— эксплуатационные рабочие чел. 22

— ремонтные рабочие чел. 74

— линейные руководители чел. 11

— административно — производственный персонал ОГЭ чел. 3

Производительность труда:

— по электроремонтному производству у.е.р/чел. 96,7

— по участку электросетей чел./м 0,0022

— по электрохозяйству в целом кВт/чел. 370,2

Общий годовой фонд зарплаты:

— эксплуатационные рабочие тыс. руб. 1544,9

— ремонтные рабочие тыс. руб. 1099,9

— линейные руководители тыс. руб. 288

— административно — производственный персонал ОГЭ тыс. руб. 348

Средняя зарплата (за год) тыс. руб. 29,83

Текущие затраты в расчёте на еденицу полезно используемой электроэнергии руб./кВтч 1,35

Фондовооружённость труда рабочих тыс. руб./чел. 997,98

 

9. STEEP – факторы внешней среды

Рисунок 4 – факторы внешней среды

Список используемой литературы

1. Алабугин А.А., Алабугина Р.А.Производственный менеджмент в энергетике предприятия. Челябинск. ЮУрГУ, 1998 – 70с.

2. Алабугина Р.А. Курс лекций. Челябинск. ЮУрГУ, 2000г.